一、部门主要职责:?
1、贯彻执行国家有关交通运输法律、法规,拟订全市公路、水路交通发展规划;负责综合运输体系的规划协调,促进各种运输方式协调发展;指导交通运输行业体制改革,推动行业协调发展。
2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例,制定交通固定资产投资、运输年度计划,并监督实施;负责公路、水路交通科研成果的审查。
3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序,协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动,做好相互衔接工作;按规定负责物流市场有关工作。
4、负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理;组织实施重点公路建设工程。
5、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管,制定市场规划,发布市场信息,监督市场行为,为交通运输行业发展提供服务。
6、承担全市水上交通安全监管责任;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作;依法组织或参与事故调查处理工作;承担国防动员有关工作。
7、负责公路、水路交通工程质量与计量工作的管理和监督,会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策。
8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;负责全市交通行业的统计工作。
9、依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法实施行政职权,承担行政职责。
10、承办市政府交办的其它事项。
二、2016年主要工作任务
2016年是“十三五”的开局之年,全市交通运输行业将在“四个全面”战略布局统领下,以“打造渭南交通升级版,当好发展先行官”为主线,以公路项目建设为重点,以服务民生为根本,以改革创新为动力,加快“四个交通”发展,为渭南经济社会发展提供坚强交通运输保障。
1、交通基础设施建设方面
(1)交通规划工作
一是加强与市政府各职能部门对接“十三五”交通发展规划,并通过市政府审批。二是在国省道网规划确定后,适时组织各县开展农村公路网规划工作。
(2)公路项目建设
2016年,全市公路建设初步计划投资26亿元,其中,高速公路计划投资8亿元,干线公路建设计划投资11亿元,农村公路建设计划投资7亿元。
? ? ?高速公路(2个):积极协调,力促韦罗高速落实资金,尽快复工;督促蒲白高速完善建设程序。
干线公路(8个):
4个续建项目:计划完成沿黄公路新建村至乐和、沿黄公路洛河渭河大桥及引线工程、沿黄公路东雷至芝川等3个项目。加快108国道合阳过境公路进度。
4个新开工项目:争取开工310国道少华山至渭南公路(市公路建设处实施)、富平至耀州红色旅游公路(富平县政府实施)、蒲城龙阳至曹管公路(蒲城县实施)、242国道大荔县城过境公路(大荔县实施)。积极衔接省交通运输厅,争取将以上4个项目纳入2016年中省建设计划。
农村公路:积极争取中省计划和补助资金,督促各县(市、区)力争完成260公里县乡公路改造、500公里通村公路完善工程、500公里农村公路安全生命防护工程。
(3)重点前期项目
2016年,全市拟开展13个重点公路建设项目前期工作,为争取“十三五”期建设计划和补助资金做好准备工作。
高速公路:协调省厅加快合凤高速(渭南段)前期工作,加快澄韦高速(市交通局负责)前期工作。
干线公路:市交通局、公路局负责加快209省道渭河大桥及引线工程、242国道韦庄至汉村公路、201省道临蒲界至故市公路、210省道渭南至卤阳湖公路、520省道高塘至阳郭公路等5个项目前期工作。
督促各县(市、区),加快108国道蒲城县城过境公路(蒲城县负责)、342国道白水境公路(白水县负责)、313省道十里铺至港口公路(潼关县负责)、522国道陕晋界至潼关县城公路(潼关县负责)、210省道渭南至桥南公路(临渭区)、201省道蒲白界至白水县城公路(白水县)等6个项目前期工作。
(4)客运站场建设。一是投资1.9亿元完成蒲城一级客运站、白水、华县、潼关三个二级客运站建设任务,确保年内建成营运。二是农村客运站(点)继续采取“先建后补”原则,投资396.6万元建设6个乡镇五级客运站和102个农村招呼站。三是完成合阳一级客运站建设的前期工作。
??? 2、道路运输事业发展方面
(1)维护运输市场秩序。全面开展道路客运、旅游市场、出租客运市场综合整治活动,联合公安、工商、安监、交警等部门开展针对性整治,全年开展专项整治活动不少于3次,维护运输市场秩序。
(2)推进货运物流持续发展。积极引导和整合社会资源,组建物流信息、货运站点、运输配送三个网络。一是支持重点龙头企业发展综合联运,鼓励中小货运企业与物流企业组成联合体,加快构建现代物流体系。二是积极运用“互联网+”技术发展多式联运和网上承运,扩大企业在运力与货源信息方面共享的覆盖面。三是督促已确定为全省首批道路货运试点的渭南齐胜和澄城澄鑫农村物流试点项目,加快物流站点建设及车辆购置等工作,确保10月份前完成项目建设任务。四是加快货运物流站点建设。做好富平物流园区、澄城、蒲城三个等级货运物流站场的前期工作,并在大荔、白水、澄县等县建设一批农村物流站点,进一步完善物流站点网络。
(3)推动城乡道路客运一体化发展。加快白水城乡道路客运一体化试点工作,投资366万元完成白水县林皋镇城乡公交末站项目、城乡公交停靠站牌项目、城乡公交信息化项目建设,为在我市全面开展城乡道路客运一体化改造奠定基础。
(4)加快城市公共交通和出租的协调发展。
一是加快纯电动公交车更新步伐。2016年底,力争纯电动公交车运营数量增加到100台。二是加快公共交通基础建设。投资3200万元完成渭南北站公交充电站项目建设;投资1200万元,推进占地70亩的渭南经开区渭北公交枢纽站项目建设。三是投资1500万元建设中心城市公共自行车系统,计划建设30至50个网点,投放公共自行车1000辆。四是进一步增加公交IC卡的发行量。拟由现在的7.5万张增加到8.5万张。同时,实行普通卡由现在的9折优惠调整为8折优惠,学生卡由现在的6.5折优惠调整为5.5折优惠。五是积极搭建驾驶员诚信考核信息管理平台,建立从业人员退出机制。
(5)强化维修救援网络建设。加快整合现有汽车救援市场资源,与公安交警等部门的协调,做好救援中心建设。推荐我市澳门赌博现金网,澳门新濠天地的救援企业加入全省“96113”救援网络。优先考虑在高速公路、高架桥和交通干线等公路沿线进出口及重点旅游景区、居民集中住宅区附近设置维修救援网点。
(6)推进节能减排与降污工作。一是加快新能源公交车、出租车、客货运车辆的更新步伐,2016年计划新购置纯电动公交车44辆,更新出租车100辆以上,新增天然气重型货车200辆以上,进一步降低尾气排放。二是要加强节能减排工作宣传。组织做好世界环境日、节能周以及“公交出行宣传周”等活动。三是做好中心城市周围公路工程建筑扬尘污染整治工作,落实公路施工工地的扬尘治理管理制度和工程技术规程,抓好工地的扬尘污染治理监管工作。
三、部门预算单位组成及人员编制情况:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
在职人员 |
离退休人员 |
? |
合??????计 |
? |
? |
2157 |
1152 |
1 |
渭南市交通运输局(机关) |
行政单位 |
全额拨款 |
36 |
14 |
2 |
渭南市海事局 |
行政单位 |
全额拨款 |
14 |
0 |
3 |
渭南公路管理局 |
事业单位 |
差补拨款 |
1776 |
1104 |
4 |
渭南市道路运输处 |
事业单位 |
差补拨款 |
141 |
20 |
5 |
渭南市地方公路管理处 |
事业单位 |
全额拨款 |
45 |
3 |
6 |
渭南市客运管理处 |
事业单位 |
差补拨款 |
71 |
4 |
7 |
渭南市公路工程建设处 |
事业单位 |
全额拨款 |
7 |
0 |
8 |
渭南市治理车辆超限超载和收费公路办公室 |
事业单位 |
全额拨款 |
9 |
1 |
9 |
渭南市交通工程质量监督站 |
事业单位 |
全额拨款 |
58 |
6 |
四、部门预算收支说明:
2016年部门预算编制指导思想符合中央及省、市经济工作会议有关精神,预算编制依据符合市委、市政府对本部门工作要求和部署,编制完整,坚持量入为出、收支平衡、确保重点、兼顾一般的原则。预算支出细化到各个项目,按轻重缓急有序安排。按照“保障重点项目建设、保障交通事业可持续发展”的思路,编制了2016年度部门预算如下:
(一)部门总体收支情况
2016年渭南市交通运输局总预算收入20,961.90万元,其中:公共预算拨款20,529.90万元(正常经费19,241.40万元,行政事业性收费安排的拨款1,117.00万元,国有资产出租出借安排的拨款171.50万元);政府性基金拨款432.00万元。
总预算支出20,961.90万元,其中:公共预算拨款安排的支出20,529.90万元(正常经费支出19,241.40万元,行政事业性收费安排的支出1,117.00万元,国有资产出租出借安排的支出171.50万元);政府性基金拨款安排的支出432.00万元。
(二)部门财政拨款收支情况
2016年渭南市交通运输局预算总收入20,961.90万元,其中:公共预算拨款20,529.90万元,政府性基金拨款432.00万元。与2015年相比,增加2,405.70万元。增加原因:一是2016年成品油价格和税费改革转移支付资金增量190.00万元;二是渭南市交通工程质量监督站新纳入2016年财政预算单位,增加预算400.00万元;三是交通局机关及所属事业单位工资、津贴补贴及改革性补贴政策性调资,预算有所增加。
2016年渭南市交通运输局总预算支出20,961.90万元,其中:
1、公共预算拨款安排的支出20,529.90万元
按功能科目分:社会保障和就业支出2,312.80万元,交通运输支出18,217.10万元
按经济分类科目分:工资福利支出12,720.10万元,商品和服务支出5,081.10万元,对个人和家庭的补助支出2,518.70万元,其他资本性支出210.00万元。2016年与2015年相比预算拨款支出增加2,405.70万元。增加原因:一是2016年成品油价格和税费改革转移支付资金增量支出190.00万元;二是2016年渭南市交通工程质量监督站新纳入财政预算单位,增加预算支出400.00万元;三是交通局机关及所属事业单位工资、津贴补贴及改革性补贴政策性调资,预算支出增加。
2、政府性基金拨款安排的支出432.00万元
按功能科目分:其他支出432.00万元
按经济分类科目分:商品和服务支出298.30万元,其他资本性支出133.70万元
(三)部门“三公”经费支出预算情况
2016年全系统“三公”经费预算支出89.40万元,其中:公务接待费支出4.00万元,公务用车运行维护费支出85.40万元。“三公”经费预算支出与上年度相比减少17.8万元,下降16.6%。其中:公务接待费支出与上年相比减少10.3万元,下降72.03%;公务用车运行维护费支出与上年相比减少7.5万元,下降8.07%。下降原因:一是全系统认真落实中央“八项规定”和省委、省政府、市委、市政府要求,坚持厉行节约,严格控制和大力压缩公务接待支出;二是党政机关公务用车改革后,大大降低了公务用车维护费支出;三是事业单位加强公务用车使用管理,严格按照规定用途使用公务用车,降低使用和维修保养成本。
2016年部门综合预算收支总表 单位:万元 收????????????????????????????入 支?????????????????????????????????出 项???????????????????目 2016年预算 功能科目分科目(按大类) 2016年预算 ?支出经济科目(按大类) 2016年预算 ? 1、财政拨款 20,961.90 一、一般公共服务支出 ? 1、基本支出 15,058.40 ??? (1)公共预算拨款 20,529.90 二、外交支出 ? (1)工资福利支出 12,053.70 ??????其中:列入部门预算的市级专项资金 三、国防支出 ? (2)商品和服务支出 582.00 ??? (2)政府性基金拨款 432.00 四、公共安全支出 ? (3)对个人和家庭的补助 2,422.70 ? 2、上级补助收入(中省预下专款) 五、教育支出 ? 2、项目支出 5,903.50 ? 3、事业收入 六、科学技术支出 ? (1)工资福利支出 666.40 ?????其中:纳入财政专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 ? (2)商品和服务支出 4,797.40 ? 4、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 2,312.80 ? (3)对个人和家庭的补助 96.00 ? 5、其他收入 九、社会保险基金支出 ? (4)对企事业单位的补助 十、医疗卫生支出 ? (5)转移性支出 十一、节能环保支出 ? (6)债务利息支出 十二、城乡社区支出 ? (7)基本建设支出 十三、农林水支出 ? (8)其他资本性支出 343.70 十四、交通运输支出 18,217.10 ? (9)其他支出 十五、资源勘测电力信息等支出 ?3、专项支出 十六、商业服务业等支出 ? (1)工资福利支出 十七、金融支出 ? (2)商品和服务支出 十八、援助其他地区支出 ? (3)对个人和家庭的补助 十九、国土海洋气象等支出 ? (4)对企事业单位的补助 二十、住房保障支出 ? (5)转移性支出 二十一、粮油物资储备支出 ? (6)债务利息支出 二十二、国有资本经营预算支出 ? (7)基本建设支出 二十三、预备费 ? (8)其他资本性支出 二十四、其他支出 432.00 ? (9)其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计 20,961.90 支出总计 20,961.90 支出总计 20,961.90
?
2016年部门预算收入总表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级转移支付补助 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
其他收入 |
|||||
小计 |
正常经费 |
专项经费拨款 |
行政事业性收费安排的拨款 |
国有资产出租出借安排的拨款 |
||||||||
** |
** |
|
|
3 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
20,961.90 |
20,529.90 |
19,241.40 |
|
1,117.00 |
171.50 |
432.00 |
|
|
|
|
|
交通运输局 |
20,961.90 |
20,529.90 |
19,241.40 |
|
1,117.00 |
171.50 |
432.00 |
|
|
|
|
301001 |
?交通运输局机关 |
3,445.20 |
3,445.20 |
3,395.30 |
|
|
49.90 |
|
|
|
|
|
301002 |
?交通道路运管处 |
867.00 |
867.00 |
773.00 |
|
94.00 |
|
|
|
|
|
|
301003 |
?海事局 |
134.50 |
134.50 |
129.50 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
301004 |
?地方公路管理处 |
1,436.70 |
1,292.70 |
1,292.70 |
|
|
|
144.00 |
|
|
|
|
301005 |
?公路管理局 |
13,518.60 |
13,230.60 |
13,109.00 |
|
|
121.60 |
288.00 |
|
|
|
|
301007 |
?交通工程质量监督站 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
301009 |
?客运管理处 |
1,018.00 |
1,018.00 |
|
|
1,018.00 |
|
|
|
|
|
|
301010 |
?治理车辆超限超载和收费公路办公室 |
93.30 |
93.30 |
93.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
301011 |
?公路工程建设处 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
|
?
2016年部门预算支出总表 单位:万元 单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 上级转移支付补助支出 纳入财政专户管理的教育收费支出 其他收入 小计 正常经费支出 专项经费支出 行政事业性收费安排的支出 国有资产出租出借收入安排的支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 20,961.90 20,529.90 19,241.40 1,117.00 171.50 432.00 交通运输局 20,961.90 20,529.90 19,241.40 1,117.00 171.50 432.00 301001 ?交通运输局机关 3,445.20 3,445.20 3,395.30 49.90 301002 ?交通道路运管处 867.00 867.00 773.00 94.00 301003 ?海事局 134.50 134.50 129.50 5.00 301004 ?地方公路管理处 1,436.70 1,292.70 1,292.70 144.00 301005 ?公路管理局 13,518.60 13,230.60 13,109.00 121.60 288.00 301007 ?交通工程质量监督站 400.00 400.00 400.00 301009 ?客运管理处 1,018.00 1,018.00 1,018.00 301010 ?治理车辆超限超载和收费公路办公室 93.30 93.30 93.30 301011 ?公路工程建设处 48.60 48.60 48.60 ? |
2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合??计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
专项支出 |
备注 |
||
小计 |
市级财政专项资金安排的支出 |
中省转移支付资金安排的支出 |
||||||
|
合计 |
20,529.90 |
15,058.40 |
5,471.50 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,312.80 |
2,312.80 |
|
|
|
|
|
? 20805 |
?行政事业单位离退休 |
2,312.80 |
2,312.80 |
|
|
|
|
|
??? 2080501 |
???归口管理的行政单位离退休 |
76.30 |
76.30 |
|
|
|
|
|
??? 2080502 |
???事业单位离退休 |
2,236.50 |
2,236.50 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
18,217.10 |
12,745.60 |
5,471.50 |
|
|
|
|
? 21401 |
?公路水路运输 |
18,217.10 |
12,745.60 |
5,471.50 |
|
|
|
|
??? 2140101 |
???行政运行(公路水路运输) |
363.00 |
363.00 |
|
|
|
|
|
??? 2140106 |
???公路养护(公路水路运输) |
10,262.00 |
10,231.00 |
31.00 |
|
|
|
|
??? 2140108 |
???公路路政管理 |
2,629.70 |
1,321.10 |
1,308.60 |
|
|
|
|
??? 2140112 |
???公路运输管理 |
4,763.00 |
733.00 |
4,030.00 |
|
|
|
|
??? 2140131 |
???海事管理 |
129.50 |
97.50 |
32.00 |
|
|
|
|
??? 2140136 |
???水路运输管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
??? 2140199 |
???其他公路水路运输支出 |
64.90 |
|
64.90 |
|
|
|
|
?
2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合??计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
专项支出 |
备注 |
||
小计 |
市级财政专项资金安排的支出 |
中省转移支付资金安排的支出 |
||||||
|
合计 |
20,529.90 |
15,058.40 |
5,471.50 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
12,720.10 |
12,053.70 |
666.40 |
|
|
|
|
? 30101 |
?基本工资 |
10,782.70 |
10,782.70 |
|
|
|
|
|
??30102 |
?津贴补贴 |
503.00 |
503.00 |
|
|
|
|
|
? 30103 |
?奖金 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
? 30104 |
?社会保障缴费 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
? 30199 |
?其他工资福利支出 |
1,366.40 |
700.00 |
666.40 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5,081.10 |
582.00 |
4,499.10 |
|
|
|
|
? 30201 |
?办公费 |
269.70 |
76.30 |
193.40 |
|
|
|
|
??30202 |
?印刷费 |
37.60 |
5.60 |
32.00 |
|
|
|
|
? 30203 |
?邮电费 |
35.20 |
10.70 |
24.50 |
|
|
|
|
? 30205 |
?水电费 |
83.10 |
20.10 |
63.00 |
|
|
|
|
? 30208 |
?取暖费 |
48.80 |
16.80 |
32.00 |
|
|
|
|
? 30211 |
?差旅费 |
99.30 |
66.80 |
32.50 |
|
|
|
|
? 30213 |
?维修(护)费 |
2,739.20 |
15.10 |
2,724.10 |
|
|
|
|
? 30214 |
?租赁费 |
70.10 |
0.10 |
70.00 |
|
|
|
|
? 30215 |
?会议费 |
47.10 |
36.10 |
11.00 |
|
|
|
|
? 30216 |
?培训费 |
89.90 |
18.90 |
71.00 |
|
|
|
|
? 30217 |
?公务接待费 |
4.00 |
2.70 |
1.30 |
|
|
|
|
? 30223 |
?被装购置费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
? 30226 |
?劳务费 |
112.20 |
12.20 |
100.00 |
|
|
|
|
? 30228 |
?工会经费 |
168.80 |
168.80 |
|
|
|
|
|
? 30229 |
?福利费 |
22.10 |
22.10 |
|
|
|
|
|
? 30231 |
?公务用车运行维护费 |
85.40 |
72.10 |
13.30 |
|
|
|
|
? 30239 |
?其他交通费用 |
49.80 |
26.80 |
23.00 |
|
|
|
|
? 30299 |
?其他商品和服务支出 |
1,118.70 |
10.70 |
1,108.00 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
2,518.70 |
2,422.70 |
96.00 |
|
|
|
|
? 30301 |
?上卡离退休费 |
77.80 |
77.80 |
|
|
|
|
|
? 30302 |
?未上卡离退休费 |
2,229.70 |
2,229.70 |
|
|
|
|
|
? 30311 |
?住房公积金 |
109.90 |
109.90 |
|
|
|
|
|
? 30312 |
?住房补贴 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
? 30399 |
?其他对个人和家庭的补助支出 |
98.80 |
2.80 |
96.00 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
|
? 31002 |
??办公设备购置 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
|
?
2016年部门预算政府性基金收支表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收??????????????????入 |
支???????????????????????出 |
||||
项???目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、政府性基金拨款 |
432.00 |
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
???工资福利支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
???商品和服务支出 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
???对个人和家庭的补助 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
???工资福利支出 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
???商品和服务支出 |
298.30 |
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
???对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
???对企事业单位的补助 |
|
|
|
十二、金融支出 |
|
???转移性支出 |
|
|
|
十三、其他支出 |
432.00 |
???债务利息支出 |
|
|
|
十四、转移性支出 |
|
???基本建设支出 |
|
|
|
十五、债务还本支出 |
|
???其他资本性支出 |
133.70 |
|
|
十六、债务付息支出 |
|
???其他支出 |
|
|
|
十七、债务发行费用支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
432.00 |
本年支出合计 |
432.00 |
本年支出合计 |
432.00 |
?
2016年部门预算项目支出预算表 单位:万元 单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 合计 5,903.50 301 交通运输局 5,903.50 ? 301001 ?交通运输局机关 3,005.90 ??? 301001 ???交通战备工作经费 2.00 ??? ???偿还基建欠款 49.90 ??? ???农村公路、治超、工程前期费 2,558.00 ??? ???办公设备购置 4.00 ??? ???水上安全、海事巡查艇费 8.00 ??? ???通村公路经费 5.00 ??? ???公路建设办公经费 19.00 ??? ???工程项目前期费 360.00 ? 301002 ?交通道路运管处 94.00 ? ??301002 ???办公设备购置 3.00 ??? ???培训费 3.00 ??? ???宣传印刷费 4.00 ??? ???网络维护费 8.00 ??? ???零星购置费 1.00 ??? ???房屋租赁费 45.00 ??? ???考试考务 30.00 ? 301003 ?海事局 37.00 ?? ?301003 ???网络维护费 2.00 ??? ???宣传费 1.00 ??? ???安全搜救演练费等 24.00 ??? ???办公设备购置 8.00 ??? ???考务费 2.00 ? 301004 ?地方公路管理处 1,104.00 ??? 301004 ???大型会议活动培训 8.30 ??? ???信息化网络运行维护 2.00 ??? ???工程维修 133.70 ??? ???治超、路政信息、养护 947.00 ??? ???办公设备购置 13.00 ? 301005 ?公路管理局 627.60 ??? 301005 ???国省干线养护维修 58.00 ??? ???路政赔补偿 288.00 ??? ???办公设备购置 160.00 ??? ???其他工资支出 56.40 ??? ???维护维修费 20.20 ??? ???物业管理费 45.00 ? 301009 ?客运管理处 1,018.00 ??? 301009 ???驾驶员培训费 68.00 ??? ???商品服务支出 224.00 ??? ???工资福利支出 610.00 ??? ???对个人和家庭补助支出 96.00 ??? ???办公设备购置 20.00 ? 301010 ?治理车辆超限超载和收费公路办公室 17.00 ??? 301010 ???办公设备购置 2.00 ??? ???治超培训 8.00 ??? ???治超宣传、监控维护、网络租赁 7.00
?
2016年列入部门预算的市级专项资金预算表 单位:万元 单位名称 列入部门预算的市级专项资金 专项资金数额 专项资金使用情况简介 ** ** 1 **
?
2016年部门预算政府采购(购买服务)预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位名称 采购目录 数量 预算金额 说明 类 款 项 ** ** ** ** ** ** 1 2 ** 合计 251.60 交通运输局 251.60 214 01 06 301001 ?交通运输局机关 计算机 4 1.80 214 01 06 301001 ?交通运输局机关 打印机 2 0.40 214 01 06 301001 ?交通运输局机关 办公家具 3 1.80 214 01 12 301002 ?交通道路运管处 打印机 5 3.00 214 01 12 301002 ?交通道路运管处 传真机 2 0.40 214 01 12 301002 ?交通道路运管处 计算机 10 4.00 214 01 12 301002 ?交通道路运管处 空调 3 2.70 214 01 12 301002 ?交通道路运管处 制服 142 42.60 214 01 31 301003 ?海事局 计算机 7 5.50 214 01 31 301003 ?海事局 摄影、摄像器材 1 1.00 214 01 31 301003 ?海事局 其他办公自动化设备 1 0.70 214 01 31 301003 ?海事局 办公家具 4 0.80 214 01 08 301004 ?地方公路管理处 复印机 1 2.00 214 01 08 301004 ?地方公路管理处 计算机 8 4.00 214 01 08 301004 ?地方公路管理处 传真机 1 0.30 214 01 08 301004 ?地方公路管理处 打印机 3 0.60 214 01 08 301005 ?公路管理局 复印机 27 32.40 214 01 08 301005 ?公路管理局 计算机 62 43.40 214 01 08 301005 ?公路管理局 空气调节设备(包除湿设备) 40 28.00 214 01 08 301005 ?公路管理局 办公家具 20 40.20 214 01 08 301005 ?公路管理局 传真机 20 4.00 214 01 08 301005 ?公路管理局 打印机 40 12.00 214 01 12 301009 ?客运管理处 计算机 10 6.00 214 01 12 301009 ?客运管理处 计算机 5 1.00 214 01 12 301009 ?客运管理处 办公家具 10 7.00 214 01 12 301009 ?客运管理处 空气调节设备(包除湿设备) 10 5.00 214 01 12 301009 ?客运管理处 打印机 5 1.00 ? |
2016年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
合计 |
89.40 |
|
4.00 |
85.40 |
|
85.40 |
301001 |
交通运输局机关 |
9.30 |
|
0.10 |
9.20 |
|
9.20 |
301002 |
交通道路运管处 |
8.00 |
|
1.00 |
7.00 |
|
7.00 |
301003 |
海事局 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
2.00 |
301004 |
地方公路管理处 |
4.00 |
|
0.10 |
3.90 |
|
3.90 |
301005 |
公路管理局 |
46.80 |
|
1.80 |
45.00 |
|
45.00 |
301007 |
交通工程质量监督站 |
4.30 |
|
0.30 |
4.00 |
|
4.00 |
301009 |
客运管理处 |
6.60 |
|
0.30 |
6.30 |
|
6.30 |
301010 |
治理车辆超限超载和收费公路办公室 |
4.20 |
|
0.20 |
4.00 |
|
4.00 |
301011 |
公路工程建设处 |
4.20 |
|
0.20 |
4.00 |
|
4.00 |
预算编制单位:渭南市交通运输局
起草人:李英?????????????????????????????审核人:孙军
?
?
?
渭南市交通运输局
2016年3月8日